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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****569XF****4203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7377 打印/复印纸 | 得力/deli7377 | 箱 | 10.00 | 200 | 2000 |
| 2 | 南孚 电池组 电池 | 南孚/NANFU电池 | 件 | 80.00 | 2.5 | 200 |
| 3 | 得力 3281 记事本 记录本 | 得力/deli3281 | 本 | 8.00 | 25 | 200 |
| 4 | 得力 A32322 圆珠笔 | 得力/deliA32322 | 盒 | 15.00 | 36 | 540 |
| 5 | 得力 63210 档案盒 | 得力/deli63210 | 个 | 40.00 | 13 | 520 |
| 6 | 得力 5861 文件夹 抽杆夹 | 得力/deli5861 | 个 | 15.00 | 20 | 300 |
| 7 | 格之格 NT-DB3350plus+ 硒鼓 | 格之格NT-DB3350plus+ | 个 | 3.00 | 280 | 840 |
| 8 | 格之格 NT-CH202FC(商用专业版) 墨粉/碳粉 | 格之格NT-CH202FC(商用专业版) | 盒 | 5.00 | 80 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 穆太力普﹒麦麦提
联系电话: 199****6605
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: