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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********25801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 60363 HDMI线 | 绿联/Ugreen60363 | 条 | 3.00 | 320 | 960 |
| 2 | 西数 WD4005FZBX 机械硬盘 | 西部数据/WDWD4005FZBX | 块 | 1.00 | 1150 | 1150 |
| 3 | 得力 ZF7126 打印/复印纸 | 得力/deliZF7126 | 箱 | 12.00 | 170 | 2040 |
| 4 | 酷酷虫 A4 75g 酷酷虫 A4 75g 复印纸 | 酷酷虫A4 75g | 箱 | 12.00 | 190 | 2280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭耸
联系电话: 186****3056
传真:
地址: 朱城子镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: