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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2282
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 万用手册 | 11 | 275.0 | 晨光/M G\ASC99373 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APY1DP11 PU/PVC笔记本 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\APY1DP11 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 15 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗手液 500g/瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 晨好 分页纸/索引纸 | 40 | 40.0 | 晨好\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 B00CKSJN-1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 220.0 | 清风/qingfeng\B00CKSJN-1 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 档案夹 | 10 | 200.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 别针/回形针/大头针 | 6 | 118.8 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |