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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M051********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B3737 齐心 B3737 印泥 | 齐心/ComixB3737 | 盒 | 5.00 | 14.17 | 70.85 |
| 2 | 得力 24815 得力 24815 奖状/证书 | 得力/deli24815 | 本 | 7.00 | 19.24 | 134.68 |
| 3 | 得力 7391 彩色复印纸 | 得力/deli7391 | 包 | 10.00 | 13.8 | 138 |
| 4 | 幸运鸟 A3 70g 打印纸 复印纸 4包/箱 | 幸运鸟/HOOPOEA3 70g | 箱 | 9.00 | 305 | 2745 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈琪瑶
联系电话: ****781****
传真:
地址: **省**市**区铁河乡铁河街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区长堎镇**路282号
附件信息: