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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2582
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 13.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 优奥 鞋套1包/100只装 | 3 | 28.8 | 优奥\鞋套1包/100只装 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 3层100抽*24包 抽纸 | 4 | 184.0 | 维达/Vinda\3层100抽*24包 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5683 档案盒 | 30 | 240.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 5 | 柯尼卡美能达 TN117H 粉盒 | 2 | 360.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN117H | 验收通过 | |
| 6 | 科思特 K DR2450(鼓架) 硒鼓 | 1 | 180.0 | 科思特/KST\K DR2450(鼓架) | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |