开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2094
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DL-S822 蓝色中性笔 | 15 | 360.0 | 得力/deli\DL-S822 | 验收通过 | |
| 2 | 垃圾带 垃圾袋 | 100 | 200.0 | 无品牌\垃圾带 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 618-R 扫把 | 20 | 558.0 | 兰诗\618-R | 验收通过 | |
| 4 | 得力 点名册 | 50 | 250.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 无型号 黑色中性笔 | 40 | 1392.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 平板拖把 60公分拖把 | 20 | 520.0 | 兰诗\平板拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 LP-6701 80公分拖把 | 20 | 640.0 | 好媳妇\LP-6701 | 验收通过 | |
| 8 | 一次性水杯 | 1 | 148.0 | 无品牌\水杯 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |