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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:蒋梅
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:伊**温亚尔乡上温亚尔村东二巷4号
采购单位联系人和联系方式:蒋梅:159****6420
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****00566
采购单位预算编码:****06226
三、成交信息
成交日期:2025年5月18日
总成交金额(元):8828 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州伊**温亚尔乡康世明楼一层 | 8828.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 DL602 吊挂**3号 | 得力/deli | DL602 | 15 | 35.0 | 525.0 | |
| 2 | 得力 5468 吊挂旗子4号 | 得力/deli | 5468 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
| 3 | 得力 5534 文件夹 | 得力/deli | 5534 | 350 | 1.5 | 525.0 | |
| 4 | 得力 78002 美工刀 | 得力/deli | 78002 | 30 | 24.0 | 720.0 | |
| 5 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli | 33097 | 35 | 12.0 | 420.0 | |
| 6 | 得力 档案夹 | 得力/deli | 5480 | 20 | 50.0 | 1000.0 | |
| 7 | 得力 9845三联文件框 | 得力/deli | 9845 | 30 | 14.0 | 420.0 | |
| 8 | 得力 33179 档案盒 | 得力/deli | 33179 | 20 | 46.0 | 920.0 | |
| 9 | 得力 丙烯颜料 | 得力/deli | 73875 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 10 | 得力 7637 胶装本 | 得力/deli | 7637 | 40 | 20.0 | 800.0 | |
| 11 | 晨光 ASC99326 奖状/证书 | 晨光/M G | ASC99326 | 14 | 9.5 | 133.0 | |
| 12 | 晨光 ASC99322 奖状/证书 | 晨光/M G | ASC99322 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 13 | 晨光 AGPA4902 中性笔 | 晨光/M G | AGPA4902 | 25 | 35.0 | 875.0 | |
| 14 | 得力碳素笔 S657直液式走珠笔 | 得力/deli | S657 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 15 | 得力信笺纸(3本装) | 得力/deli | 3427 | 80 | 6.0 | 480.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: