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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:王海涛
项目联系电话:0743-****432
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433122
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省湘西州****社区常青小区屈原路57号****102办公室
采购单位联系人和联系方式:王海涛:139****8611
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****99000
采购单位预算编码:112001
三、成交信息
成交日期:2025年5月18日
总成交金额(元):1411 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****省****社区安置区张付巧门面 | 1411.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 用友 S0346 单据/收据/凭证 | 用友/yonyou | S0346 | 14 | 4.0 | 56.0 | |
| 2 | 雅高 35*75CM 抹布 | 雅高 | 35*75CM | 12 | 8.0 | 96.0 | |
| 3 | e洁 DT104550-18-6 垃圾袋 | e洁 | DT104550-18-6 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 4 | 得力 77757 剪刀 | 得力/deli | 77757 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 5 | 晨光 ADM95089 文件夹 | 晨光/M G | ADM95089 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 6 | 得力 0390 订书机 | 得力/deli | 0390 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 7 | 得力 硬面抄 | 得力/deli | 7900 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 8 | 领象 LX-S60 水桶 | 领象 | LX-S60 | 12 | 58.0 | 696.0 | |
| 9 | 得翔 胶棉拖把 | 得翔 | 30厘米宽拖把 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 10 | ASC99360 回形针座/盒 晨光回形针盒 | 晨光/M G | ASC99360 | 9 | 6.0 | 54.0 | |
| 11 | 替芯/铅芯 晨光中性笔芯MG61020.5 AGR67005 | 晨光/M G | MG6102 | 7 | 1.0 | 7.0 | |
| 12 | 别针/回形针/大头针 得力(deli)3#大头针直别针 服装裁剪定位针 (50克/盒) 0019 | 得力/deli | 0019 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 13 | 得力 5901 A4加宽加厚15mm抽杆夹 学生考试收纳 混色5只/套装 | 得力/deli | 5901 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。