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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5213
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 印德美 财务证明用品/光敏/姓名/扁形 | 4 | 120.0 | 印德美\13*5mm | 验收通过 | |
| 2 | ESAP-40 印油/印泥/**/Artline **/金属** | 1 | 40.0 | Artline\ESAP-40 | 验收通过 | |
| 3 | 天工 财务证明用品/塑料印/行政/财务/工会/合同/发票印等 | 1 | 50.0 | 天工\42 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |