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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****供应点
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9432
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 梳齿型扫把簸箕套装 扫把 | 1 | 32.0 | 妙洁/magic\梳齿型扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水 | 102 | 2937.6 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 22 | 55.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 文化创意钱包/购物收纳袋 | 1 | 0.8 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 5 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 48 | 72.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 6 | 清纯 100只塑杯 | 2 | 22.0 | 清纯\ZF-0495 | 验收通过 | |
| 7 | 清纯 纸杯 | 2 | 12.0 | 清纯\50只纸杯 | 验收通过 | |
| 8 | 维达/Vinda 180克 卷筒纸 | 30 | 960.0 | 维达/Vinda\180克 | 验收通过 | |
| 9 | 清纯 清纯 100只纸杯一次性杯子228ml加厚印花水杯 | 20 | 230.0 | 清纯\100只 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |