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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M051********00004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 FZ181077-420 保温杯 | 富光FZ181077-420 | 个 | 3.00 | 100 | 300 |
| 2 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GMF6004 | 个 | 24.00 | 6 | 144 |
| 3 | 晨光 A4801 中性笔 | 晨光/M GA4801 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 4 | 得力 7911 得力/deli 7911皮面笔记本(黑)-120页-25K(本) | 得力/deli7911 | 本 | 21.00 | 12 | 252 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王喜俊
联系电话: ****940****
传真:
地址: **县山斜路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县西门口新街
附件信息: