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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4595
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A4 80g 打印/复印纸 佳宣双面多功能打印复印纸 | 6 | 900.0 | 得力/deli\A4 80g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 78202 燕尾夹 | 5 | 45.0 | 得力/deli\78202 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5594 文件袋 | 50 | 50.0 | 得力/deli\5594 | 验收通过 | |
| 4 | 怡宝 饮用纯净水350ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 360.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 得力财务大屏计算器 | 2 | 70.0 | 得力/deli\1507 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |