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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********159********2025001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 结盟者 8K加厚空白烫金表扬奖状 50张/包 | 结盟者8K, | 张 | 10.00 | 19.2 | 192 |
| 2 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 得力/deli0018, | 盒 | 4.00 | 18.75 | 75 |
| 3 | 得力 5923 牛皮纸档案盒(黄)310*220*30mm(10个/包) | 得力/deli5923, | 包 | 2.00 | 17.5 | 35 |
| 4 | 科力邦 尘推 木柄平头地板水尘拖宽头水泥地面地拖棉线棉**40厘米 KB1110 | 科力邦KB1110, | 把 | 60.00 | 13 | 780 |
| 5 | 得力 S01 0.5mm中性笔 12支/盒(单位:支) 黑、红、蓝、墨蓝 | 得力/deliS01, | 盒 | 260.00 | 18.46 | 4799.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林义顺
联系电话: 133****5454
传真:
地址: **省******中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: