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****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈国强
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652327
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:文明东路2号
采购单位联系人和联系方式:范雪:182****8245
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****40606
采购单位预算编码:053001
三、成交信息
成交日期:2025年5月19日
总成交金额(元):1981 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**吉木****医院门面房 | 1981.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 亚信 058 印油/印泥/** 铁盒** | 亚信 | 058 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 2 | 晨光 APYVQ959AB 包装用纸/草稿纸/打印纸 | 晨光/M G | APYVQ959AB | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 3 | DELI 包装用纸/彩色纸 | DELI | 彩色纸 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 4 | 得力 7312 胶水/液体胶 | 得力/deli | 7312 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 5 | 晨光 ABT98482 笔筒/座/插/架/笔筒 | 晨光/M G | ABT98482 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 6 | 闪迪 CZ23(8G) U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ23(8G) | 1 | 138.0 | 138.0 | |
| 7 | 晨光 AGPH1501 中性笔 | 晨光/M G | AGPH1501 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 8 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli | 33441 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 9 | 三木 MC80 订书机 | 三木/Sunwood | MC80 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 10 | 启恒 荣誉证书 奖状/证书 | 启恒 | 荣誉证书 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 11 | 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把/套扫 | 好媳妇 | 扫把簸箕套装 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
| 12 | 三木 6686 便签本/便条纸/N次贴 | 三木/Sunwood | 6686 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 13 | 茶花 垃圾桶 | 茶花 | 垃圾桶 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 14 | 晨光 APYE8P11 学生用笔记本 | 晨光/M G | APYE8P11 | 4 | 13.0 | 52.0 | |
| 15 | 晨光 DA560-5 档案盒 | 晨光/M G | DA560-5 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 16 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli | 63209 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
| 17 | 晨光 AHT99107 卷尺 | 晨光/M G | AHT99107 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 18 | 得力 6053 剪刀 | 得力 | 6053 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 19 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 20 | 得力 HZ002 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | HZ002 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 21 | 四栏文件栏 | 晶森/JINGSEN | 02 | 8 | 24.0 | 192.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: