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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2248
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARP41801 红色中性笔 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0620 卷笔刀/削笔器 | 1 | 28.0 | 得力/deli\0620 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 ZB010 卷筒纸 | 3 | 444.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 ZB010 | 验收通过 | |
| 4 | 得宝抽纸 抽纸 | 2 | 560.0 | 得宝\得宝抽纸 | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 账本/账册 | 1 | 18.0 | 三益档案/SANISY\银行帐本YHZ | 验收通过 | |
| 6 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 2 | 336.0 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6027 剪刀 | 1 | 11.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 地面胶带 | 4 | 24.0 | 得力/deli\30175 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |