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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9991
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 25升 25升水桶 | 1 | 18.0 | 茶花\25升 | 验收通过 | |
| 2 | 张小泉剪刀 剪刀 | 5 | 60.0 | 张小泉\张小泉剪刀 | 验收通过 | |
| 3 | 天章 A4 70克 打印/复印纸 | 111 | 3552.0 | 天章/TANGO\A4 70克 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 胶棉拖把 | 2 | 76.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 127 | 254.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 大透明胶带 | 4 | 80.0 | 得力/deli\300 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8CM透明胶布 | 1 | 1.0 | 得力/deli\8 | 验收通过 | |
| 8 | 罗氏中性笔GP-2009 | 18 | 432.0 | 罗氏\GP-2009 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |