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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********253801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 大发 鞋刷,刷子 | 大发无 | 个 | 2.00 | 6 | 12 |
| 2 | 金号 毛巾 | 金号其他 | 包 | 5.00 | 58 | 290 |
| 3 | 纸篓 | 无品牌无型号 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 三江 无 水桶 | 三江无 | 个 | 3.00 | 24 | 72 |
| 5 | 得力 S510 白板笔 | 得力/deliS510 | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
| 6 | 金号 GA1452 毛巾/面巾/方巾 | 金号GA1452 | 盒 | 8.00 | 22 | 176 |
| 7 | 南韩巾 抹布 | 无品牌无型号 | 套 | 8.00 | 12 | 96 |
| 8 | 妙洁 MBGRVL 垃圾袋 | 妙洁/magicMBGRVL | 捆 | 30.00 | 35 | 1050 |
| 9 | 拖布杆 | 无品牌无 | 根 | 17.00 | 2 | 34 |
| 10 | 双鹰 玻璃清洁器 | 双鹰3198 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙莹
联系电话: 135****3699
传真:
地址: ****广场以东
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: