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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025001404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号电池2节装 | 南孚/NANFU5号电池, | 对 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 晨光AGPK3507A 按动中性笔 | 晨光/M GAGPK3507A, | 支 | 1.00 | 30.21 | 30.21 |
| 3 | 得力/deli 6801 思达白板笔 2.0mm 10支/盒(单位:支)黑/红/蓝 | 得力/deli6801, | 盒 | 1.00 | 24.25 | 24.25 |
| 4 | 心相印 DT-200 抽纸(无香型) | 心相印/Mind Act Upon MindDT-200, | 提 | 6.00 | 18 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 钟依杰
联系电话: 133****7473
传真:
地址: ****开发区星火路77号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼