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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5299
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 云感柔肤系列抽纸3层100抽 抽纸 | 3 | 89.7 | 心相印/Mind Act Upon Mind\云感柔肤系列抽纸3层100抽 | 验收通过 | |
| 2 | SAAASIJNG 绿茶 | 2 | 480.0 | SAAASIJNG\ | 验收通过 | |
| 3 | 金士顿 DT100G3/64G U盘 | 1 | 68.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3/64G | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 SDCZ430-064G-Z46 U盘 64G | 1 | 40.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ430-064G-Z46 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1622 电子计算器 | 2 | 116.0 | 得力/deli\1622 | 验收通过 | |
| 6 | 百利文 B0065 文件袋 | 5 | 90.0 | 百利文\B0065 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 2057 美工刀 | 3 | 45.0 | 得力/deli\2057 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |