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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****开发区****经销处
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********255801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S909 铅笔 S909 铅笔 2B | 得力/deliS909 | 盒 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 2 | 澳柯玛 落地扇 FS-40A4 电风扇 | 澳柯玛/AUCMA落地扇 FS-40A4 | 台 | 5.00 | 275 | 1375 |
| 3 | 长城 KY-01 暖风机/取暖器/电暖气 | 长城KY-01 | 台 | 2.00 | 325 | 650 |
| 4 | 中诺 G025 办公电话/插卡电话 | 中诺/CHINOEG025 | 部 | 1.00 | 220 | 220 |
| 5 | 得力 其它插座/插排 | 得力/deli18267 | 个 | 24.00 | 36 | 864 |
| 6 | 先科 OK-50 麦克风/话筒 | 先科/SASTOK-50 | 只 | 1.00 | 350 | 350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王泽生
联系电话: 135****1811
传真:
地址: 自由大路3088号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: