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****关于账本/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于账本/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张小刚
项目联系电话:136****8395
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652327
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县新地乡
采购单位联系人和联系方式:魏占禄:158****2368
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****21044
采购单位预算编码:105002
三、成交信息
成交日期:2025年5月20日
总成交金额(元):1851.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****县文明西路文明路信用社门面房3号 | 1851.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 差旅费报销单 账本/账册 | 无品牌 | 差旅费报销单 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 2 | 铁锨 簸箕 | 无品牌 | 铁锨 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
| 3 | 粘贴单 纸板 | 无品牌 | 粘贴单 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 4 | 得力 粘笔 黑板 | 得力/deli | 粘笔 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 5 | 得力 8529A 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8529A | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 6 | 山泽 扎带 捆绑带 | 山泽/SAMZHE | 扎带 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 7 | 南孚 5号 充电电池 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 8 | 公牛 3米GN-605 PCB插座 插板 | 公牛/BULL | 3米GN-605 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
| 9 | 领冠者 LGZznc 电子秤 | 领冠者 | LGZznc | 1 | 450.0 | 450.0 | |
| 10 | 妙洁 6076 平板拖把 | 妙洁/magic | 6076 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 11 | 茶花 SNPJ.****.2908 挂钩/粘钩 | 茶花 | SNPJ.****.2908 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 12 | 得力 5702 档案盒 | 得力/deli | 5702 | 32 | 15.0 | 480.0 | |
| 13 | 档案盒 | 无品牌 | A4 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
| 14 | 晨光 MG7105 固体胶 | 晨光/M G | MG7105 | 24 | 3.9 | 93.6 | |
| 15 | 钢丝球 | 妙洁/magic | 409 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
| 16 | 晨光/M G AEA98630 标朗3米线总控双排6孔插座 | 晨光/M G | AEA98630 | 1 | 66.0 | 66.0 | |
| 17 | 齐心 B3715 齐心 B3715 50ml 速干印油 红(单位:瓶) | 齐心/Comix | B3715 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: