招标详情
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400-688-2000
预算金额:¥58000 元 采购方式:询比采购
项目需求详情
****组织部财务管理,规范财务收支行为,防范财务风险,提高资金使用效益,结合我部实际情况,决定通过购买第三方服务的方式,对部内财务工作开展全面审计。通过本次审计,准确掌握部内财务状况,及时发现并纠正财务管理中存在的问题,强化内部控制,为组织部财务规范化管理提供有力保障。
(一)审计范围
****组织部2021年1月1日至2025年3月30日期间的财务收支、预算执行、专项资金管理使用等经济活动进行审计。如在审计过程中发现重大问题线索,可追溯至相关年度。
(二)审计内容
1.预算管理审计:审查预算编制是否科学合理,是否遵循相关规定和程序;预算执行是否严格,有无超预算、无预算支出等情况;预算调整是否符合规定,调整依据是否充分。
2.收支管理审计:检查各项收入是否及时足额入账,有无隐瞒、截留、支出收入等问题;支出是否真实、合法,原始凭证是否合规,审批手续是否完备,是否存在违规发放津贴补贴、公款吃喝等问题。
3.专项资金管理审计:对专项资金的申请、拨付、使用情况进行审计,查看资金是否专款专用,有无挤占、挪用、套取专项资金等行为;检查专项资金使用效益,是否达到预期目标。
4.内部控制审计:评估组织部内部控制制度的建立和执行情况,检查是否存在内部控制漏洞,各项经济活动是否得到有效监督和制约。
服务周期: 60天 天
报价方式: 价格
评选方式: 综合评分
最低价相同评审办法:
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人:
座机电话:
报名开始时间:
报名结束时间: 2025-05-23 00:00:00
发布时间: 2025-05-20 11:57:29
采购编号: ****
采购单位: ****
供应商数量: 报名供应商不足三家流标。
是否需要上传响应文件:标书代写
供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
附件(2)
评分标准1.docx下载预览
需求文件.docx下载预览