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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N586********257401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7283 修正带 | 得力/deli7283 | 瓶 | 24.00 | 6 | 144 |
| 2 | 软尺 | 无品牌11111 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 垃圾袋 | 无品牌1478 | 捆 | 100.00 | 5 | 500 |
| 4 | 方便袋 | 无品牌147 | 捆 | 50.00 | 9 | 450 |
| 5 | 胶水 | 无品牌A4 | 个 | 24.00 | 4 | 96 |
| 6 | 0.5mm 中性笔 | 无品牌0.5mm | 盒 | 14.00 | 20 | 280 |
| 7 | 卫生纸 | 无品牌257 | 包 | 20.00 | 28 | 560 |
| 8 | A3纸 | 无品牌12 | 件 | 1.00 | 160 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孟令忠
联系电话: 133****3896
传真:
地址: **市西**街1166号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: