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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4949
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兄弟 DR-B020 硒鼓 | 3 | 1140.0 | 兄弟/BROTHER\DR-B020 | 验收通过 | |
| 2 | 科思特 MLT-D707L 粉盒 | 1 | 218.0 | 科思特/KST\MLT-D707L | 验收通过 | |
| 3 | 金灶 手压式饮水器 金灶自动加水器P-01 | 1 | 128.0 | 金灶/KAMJOVE\P-01 | 验收通过 | |
| 4 | 西部数据 WDBAGF0020BBL-CESN 2TB固态移动硬盘 | 1 | 989.0 | 西部数据/WD\WDBAGF0020BBL-CESN | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 USB3.2 U盘 CZ810 256G | 1 | 220.0 | 闪迪/Sandisk\CZ810 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADMN4279 报告夹 | 10 | 40.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552 长尾票夹 | 3 | 63.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 8 | 亚太森博 亮丽A4 70g 8包 打印/复印纸 | 1 | 200.0 | 亚太森博\亮丽A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 A1236 档案盒 | 12 | 264.0 | 齐心/Comix\A1236 | 验收通过 | |
| 10 | 洁柔 PR078-08 抽纸 | 4 | 140.0 | 洁柔/C S\PR078-08 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ARC92514 纸杯 | 6 | 108.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 12 | 好媳妇 HD-7010 平板拖把 | 1 | 78.0 | 好媳妇\HD-7010 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 L108 垃圾袋 | 8 | 64.0 | 齐心/Comix\L108 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 2 | 78.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 16 | 三菱 UM-151 中性笔 | 24 | 192.0 | 三菱/uni\UM-151 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |