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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********848********2025001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9879 财务印章光敏印油10ml | 得力/deli9879, | 瓶 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 得力 7092 固体胶(20g/支) 办公学习文具手工制作便粘性大 12支/盒 | 得力/deli7092, | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 3 | 晨光 K35 黑 0.5mm经典按动子弹头中性笔 | 晨光/M GK35 黑, | 支 | 33.00 | 2.84 | 93.72 |
| 4 | 得力 5664-75 档案盒-背宽75MM(蓝)(个) | 得力/deli5664-75, | 个 | 23.00 | 17.6 | 404.8 |
| 5 | 得力 S555 大双头记号笔 (单位:支) | 得力/deliS555, | 支 | 13.00 | 1.84 | 23.92 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐元刚
联系电话: 187****5683
传真:
地址: **省**市**县**镇人民共青路2号政协大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: