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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M051********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-402 新国标插线板插排接线板排插接线板/ GN-402/6位总控/长3米 公牛插座其它插座 | 公牛/BULLGN-402 | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
| 2 | 得力 7312 得力7312弯头液体胶(蓝)(瓶) 胶水 | 得力/deli7312 | 瓶 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 3 | 南孚 5号 7号碱性电池 南孚 7号 5号碱性电池 | 南孚/NANFU5号 7号碱性电池 | 组 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 得力/deli0231 | 件 | 8.00 | 4.5 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴加雷
联系电话: ****035****
传真:
地址: 广信区信美路5号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市广信区信美路4号1栋104室
附件信息: