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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张辉
项目联系电话:155****7861
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652925
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区新**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**路17****小学
采购单位联系人和联系方式:曹泽红:123****8911
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****75051
采购单位预算编码:007025
三、成交信息
成交日期:2025年5月20日
总成交金额(元):18419 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区****社区****广场一层8号商铺 | 18419.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 公牛 GN-217 电源插座 | 公牛/BULL | GN-217 | 13 | 81.0 | 1053.0 | |
| 2 | 晨光 卡纸 | 晨光/M G | 卡纸 | 86 | 14.0 | 1204.0 | |
| 3 | 南孚 2号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 2号碱性电池 | 86 | 13.0 | 1118.0 | |
| 4 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 96 | 15.0 | 1440.0 | |
| 5 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 25 | 35.0 | 875.0 | |
| 6 | 工百利 平板拖把 | 工百利 | 拖把 | 30 | 48.0 | 1440.0 | |
| 7 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 200 | 7.0 | 1400.0 | |
| 8 | 得力0018回形针 回形针座/盒 | 得力/deli | 得力0018回形针 | 80 | 3.0 | 240.0 | |
| 9 | 得力 30170 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30170 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 10 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30325 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 11 | 得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊 | 得力/deli | S636 | 80 | 4.0 | 320.0 | |
| 12 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli | 33097 | 120 | 3.0 | 360.0 | |
| 13 | 公牛 GNV-PCALR3 普通干电池 | 公牛/BULL | GNV-PCALR3 | 180 | 3.0 | 540.0 | |
| 14 | 得力 0014 双面胶带 订书针 | 得力/deli | 0014 | 48 | 8.0 | 384.0 | |
| 15 | 益美得 YH70006 粉笔 | 益美得 | YH70006 | 280 | 10.0 | 2800.0 | |
| 16 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9848 | 58 | 20.0 | 1160.0 | |
| 17 | 得力 丙烯颜料 | 得力/deli | 丙烯颜料 | 50 | 28.0 | 1400.0 | |
| 18 | 庄太太 竹扫帚 扫把 | 庄太太 | 竹扫帚 | 83 | 25.0 | 2075.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: