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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:姜德顺
项目联系电话:138****3919
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431126
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****45号
采购单位联系人和联系方式:邓富宏:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****91516
采购单位预算编码:158007
三、成交信息
成交日期:2025年5月20日
总成交金额(元):13640 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**县文庙街道九亿街417号 | 13640.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 9391 收据 | 得力/deli | 9391 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 2 | 意轩 高档挂历 | 意轩 | 039 | 20 | 55.0 | 1100.0 | |
| 3 | 得力 Z7518 打印/复印纸 打印纸 | 得力/deli | Z7518 | 20 | 200.0 | 4000.0 | |
| 4 | 恒一 X-12 檀香 | 恒一 | X-12 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
| 5 | 环美 HM-02 办公软抄 | 环美 | HM-02 | 600 | 2.0 | 1200.0 | |
| 6 | 得力 33131 胶带/胶纸/胶条 透明胶 | 得力/deli | 33131 | 110 | 3.0 | 330.0 | |
| 7 | 晨光 信封 | 晨光/M G | AGWN8533 | 50 | 7.0 | 350.0 | |
| 8 | 普通干电池 南孚7号电池/个 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 9 | 晨光 APYVQF47 打印/复印纸 A4打印纸 | 晨光/M G | APYVQF47 | 20 | 180.0 | 3600.0 | |
| 10 | 妙洁 一次性加厚塑料杯 | 妙洁/magic | 塑料杯 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
| 11 | 洁康 一次性塑料杯 | 洁康 | XK16 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 12 | 多康 ****114 抽纸 | 多康 | ****114 | 5 | 250.0 | 1250.0 | |
| 13 | 得力 牛皮信封5号信封 | 得力/deli | NO.1835 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 14 | 5号1.5V 普通干电池 南孚 5号电池 | 南孚/NANFU | 5号1.5V | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。