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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********259601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 多乐士 A991 其它手动工具 滚筒刷 | 多乐士/duluxA991 | 把 | 21.00 | 15 | 315 |
| 2 | 翰宸涂料 40L 涂料助剂 40kg内墙涂料-100 | 翰宸涂料/HANCHEN40L | 桶 | 16.00 | 100 | 1600 |
| 3 | 联力胶带 无型号 其他化学制品 红胶带-15 | 联力胶带无型号 | 个 | 26.00 | 15 | 390 |
| 4 | 大成塑料 DC 无型号 其他化学制品 塑料桶-15 | 大成塑料 DC无型号 | 桶 | 20.00 | 15 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 方双双
联系电话: 136****8055
传真:
地址: **县**路73号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: