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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M051********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0015 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 得力/deli0015 | 盒 | 10.00 | 1.3 | 13 |
| 2 | 欢盈 4K海绵纸 (10张/包) | 欢盈海绵纸 | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | 欢盈 4K海绵纸 (10张/包) | 欢盈海绵纸 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 得力 得力 3819 护卡膜 100片/包 (单位:包) 透明 | 得力/deli3819 | 包 | 15.00 | 45 | 675 |
| 5 | 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 得力/deli8551 | 盒 | 16.00 | 24 | 384 |
| 6 | 金**美 金**美RIMEI 指甲刀指甲钳 DR112 | 金**美DR112 | 把 | 16.00 | 14 | 224 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李丹
联系电话: ****080****
传真:
地址: **县新区大道汽车城旁
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市****广场东二街27栋
附件信息: