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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2081
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 A3 70g 打印/复印纸 | 2 | 380.0 | 晨光/M G\A3 70g | 验收通过 | |
| 2 | 真彩 009 中性笔芯 | 24 | 288.0 | 真彩/Truecolor\009 | 验收通过 | |
| 3 | 神火 D12 手电筒 防水手电 | 13 | 884.0 | 神火\D12 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 3层120抽*20包 抽纸 | 3 | 600.0 | 维达/Vinda\3层120抽*20包 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 1001 替芯/铅芯 笔芯 | 36 | 432.0 | 晨光/M G\1001 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |