同江市鸭绿河学校JD-20250430065240-1030履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年05月21日
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***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号:JD-202********240-1030
二、合同名称:JD-202********240-1030
三、项目编号:****
四、项目名称:****其他厨卫用具等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**省佳木****农场

联系方式:183****2527

供应商(乙方):****

地址:**市**区南十九道街27号10门1层车库

联系方式:139****0211

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 611锡纸100米 1(件) 160.00 160.00
2 9寸合钢筷子 8(件) 15.00 120.00
3 儿童用小碗 80(件) 11.00 880.00
4 2号八方客桑刀 8(件) 64.00 512.00
5 42不锈钢汤桶 2(件) 330.00 660.00
6 20密漏 3(件) 12.00 36.00
7 长把不锈钢水勺 4(件) 95.00 380.00
8 20马斗 5(件) 16.60 83.00
9 14料缸 5(件) 9.60 48.00
10 磨刀棒 3(件) 30.00 90.00
11 锅刷子 10(件) 9.00 90.00
12 双面磨刀石 2(件) 18.00 36.00
13 60-40-2塑料水果砧板 2(件) 136.00 272.00
14 老师用不锈钢碗 20(件) 11.00 220.00
15 30漏勺 3(件) 40.00 120.00
16 16料缸 5(件) 12.40 62.00
17 50cm直径 10厚木砧板 2(件) 190.00 380.00
18 50-35-4.8加厚方盘 6(件) 33.00 198.00
19 60-40-4.8加厚方盘 6(件) 70.00 420.00
20 饭铲子 4(件) 5.00 20.00
21 长把不锈钢炒菜勺 4(件) 26.00 104.00
22 7公分调料勺 5(件) 7.00 35.00
23 老师用大五格餐盘 80(件) 42.00 3360.00
24 35cm保鲜膜 3(件) 36.00 108.00
25 儿童用勺子 100(件) 6.40 640.00
26 油罐 3(件) 36.00 108.00
27 18马斗 5(件) 14.60 73.00
28 四格刀箱 2(件) 72.00 144.00
29 面板 6(件) 360.00 2160.00
30 不锈钢扎壶 1(件) 104.00 104.00

合同金额: 11623.00元,大写(人民币):壹万壹仟陆佰贰拾叁元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 611锡纸100米 1(件) 160.00 160.00
2 9寸合钢筷子 8(件) 15.00 120.00
3 儿童用小碗 80(件) 11.00 880.00
4 2号八方客桑刀 8(件) 64.00 512.00
5 42不锈钢汤桶 2(件) 330.00 660.00
6 20密漏 3(件) 12.00 36.00
7 长把不锈钢水勺 4(件) 95.00 380.00
8 20马斗 5(件) 16.60 83.00
9 14料缸 5(件) 9.60 48.00
10 磨刀棒 3(件) 30.00 90.00
11 锅刷子 10(件) 9.00 90.00
12 双面磨刀石 2(件) 18.00 36.00
13 60-40-2塑料水果砧板 2(件) 136.00 272.00
14 老师用不锈钢碗 20(件) 11.00 220.00
15 30漏勺 3(件) 40.00 120.00
16 16料缸 5(件) 12.40 62.00
17 50cm直径 10厚木砧板 2(件) 190.00 380.00
18 50-35-4.8加厚方盘 6(件) 33.00 198.00
19 60-40-4.8加厚方盘 6(件) 70.00 420.00
20 饭铲子 4(件) 5.00 20.00
21 长把不锈钢炒菜勺 4(件) 26.00 104.00
22 7公分调料勺 5(件) 7.00 35.00
23 老师用大五格餐盘 80(件) 42.00 3360.00
24 35cm保鲜膜 3(件) 36.00 108.00
25 儿童用勺子 100(件) 6.40 640.00
26 油罐 3(件) 36.00 108.00
27 18马斗 5(件) 14.60 73.00
28 四格刀箱 2(件) 72.00 144.00
29 面板 6(件) 360.00 2160.00
30 不锈钢扎壶 1(件) 104.00 104.00

合同金额: 11623.00元,大写(人民币):壹万壹仟陆佰贰拾叁元整

八、验收日期:2025年05月12日
九、验收组成员:吴波、潘蕾、朱冬生
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:

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2025年05月21日

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2025-05-21
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