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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7143
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 透明胶带/pe胶带 | 10 | 10.0 | 得力/deli\30015 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTMAXA/1TB/U盘 | 1 | 620.0 | 金士顿/Kingston\DTMAXA/1TB | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V2182 抽纸 | 5 | 70.0 | 维达/Vinda\V2182 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-609[3-10] 5米插线板/多功能插座 | 5 | 285.0 | 公牛/BULL\GN-609[3-10] | 验收通过 | |
| 5 | 博文 25911 笔记本 记事本 | 5 | 42.5 | 博文/bowen\25911 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 6010 剪刀 | 4 | 32.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 7 | 得力5654网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) | 150 | 705.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 8 | 得力(deli)A108速干中性笔0.5mm子弹头(单位:支)黑 | 180 | 594.0 | 得力/deli\A108 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 10 | 141.1 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |