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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8138
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 花心胶带 | 20 | 50.0 | **\6899 | 验收通过 | |
| 2 | ** 手工制作不锈钢发箍 | 100 | 300.0 | **\****6456 | 验收通过 | |
| 3 | ** 铁花杆 | 100 | 600.0 | **\54646 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 粗扭扭棒 | 100 | 800.0 | 得力/deli\****265 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 手工折纸 | 50 | 500.0 | 得力/deli\****4615 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 36色橡皮泥 | 100 | 1800.0 | 得力/deli\65565 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 透明胶带 | 20 | 190.0 | 齐心\44455 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 双面胶 | 20 | 24.0 | 得力/deli\451 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 美工刀 | 10 | 99.0 | 得力/deli\447777 | 验收通过 | |
| 10 | 尖兵 棉花 | 2 | 56.0 | 尖兵\6333 | 验收通过 | |
| 11 | 图形品牌 针线盒 | 20 | 70.0 | 图形品牌\+****230 | 验收通过 | |
| 12 | 太阳 彩色链条 | 50 | 75.0 | 太阳\2365 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 大折纸 | 25 | 150.0 | 得力/deli\****3333 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |