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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8509
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5502 文件袋 | 500 | 1000.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 钢丝球刷鞋刷 | 50 | 400.0 | 茶花\3505 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 伸缩扫把水拖 | 16 | 240.0 | 好媳妇\拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 洁云 木柄不锈钢油灰刀镰刀 | 60 | 270.0 | 洁云\0510 | 验收通过 | |
| 5 | 五羊牌 毛刷水拖 | 60 | 180.0 | 五羊牌\1250 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASC99327 奖状/证书 | 35 | 17.5 | 晨光/M G\ASC99327 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASC99371 奖状/证书 | 100 | 40.0 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6600ES 中性笔0.5mm弹头中性笔 水笔签字笔黑色 12支/盒 | 500 | 1000.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 9 | 文威 8K绒面荣誉证书9508奖牌 | 5 | 35.0 | 文威\9508 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |