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| 2025年****对本级、下辖单位、****工会审计服务项目 | ||
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| ****专项审计业务协议书(2025年****对本级、下辖单位、****工会审计服务项目) | ||
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| 202800.00 | ||
| 1.对****开展2024年度预算执行审计(含资金使用效益评价)、专项资金审计(含资金使用效益评价)、重大资金审计(含资金使用效益评价)、重大政策落实跟踪审计(含资金使用效益评价);****文化宫、台****中心、****中心开展2024年度财务收支情况审计(含资金使用效益评价)。 对以****银行存款余额。 2.对工业**工联会、17****工会开展2024年度预算执行或财务收支审计(含资金使用效益评价)、重大政策落实跟踪审计(含资金使用效益评价);对6****委员会、35****工会(含工联会)、69****工会下属工会开展2023年度至2024年度预算执行或财务收支审计(含资金使用效益评价)。 对以****银行存款余额。 3.对2024年度********工会的专项资金使用情况开展审计(含资金使用效益评价)。 以上共133个审计项目,具体名单由****另行提供。 供应商应于2025年9月30日前出具审计报告,给****验收通过,并于10月31日前配合****做好向被审计单位发放审计报告等工作以及按****要求做好审计材料撰写以及审计数据统计工作。 |