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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1522
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力17650保温杯(本色)(1只/彩盒) (单位:只) | 7 | 338.8 | 得力/deli\17650 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3185 记事本 | 9 | 225.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 3 | 胜利 羽毛球 | 1 | 125.0 | 胜利\比赛3号 | 验收通过 | |
| 4 | 羽毛球拍、尤尼克斯/YONEX-N S-8羽毛球拍 | 1 | 224.0 | 尤尼克斯/YONEX\NS-8 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |