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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6090
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 17657 得力保温杯 香槟金 | 2 | 198.0 | 得力/deli\17657 | 验收通过 | |
| 2 | 品胜 kc-dy08 移动电源充电宝 | 1 | 128.0 | 品胜/Pisen\kc-dy08 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮洗衣液薰衣草香3KG 洗衣液/洗衣粉 | 3 | 144.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮洗衣液薰衣草香3KG | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |