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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M052********00017
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0309 订书机 12#(白) 单位:个 | 得力/deli0309 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 2 | 正点 电蚊香液补充装 灭蚊液 单液(不含器) 1瓶 单位:瓶 | 正点/NOON电蚊香液补充装 | 瓶 | 30.00 | 11 | 330 |
| 3 | 得力 9864 透明外壳方形快干**印泥138*88mm 单位:个 | 得力/deli9864 | 个 | 4.00 | 9 | 36 |
| 4 | 见深 50*30mm 热敏标签纸50*30mm*800张单排横版 单位:卷 | 见深50*30mm | 卷 | 100.00 | 6.5 | 650 |
| 5 | 玛丽 3260 玛丽3260 软面抄办公商务软抄本记事本 | 玛丽3260 | 本 | 60.00 | 1.3 | 78 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘丁辉
联系电话: ****797****
传真:
地址: 梅林镇梅林大街23号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区八一四大道29****广场6#楼401室
附件信息: