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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6947
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 胶棉拖把 | 2 | 90.0 | 好媳妇\AGW-4833 | 验收通过 | |
| 2 | 古达 簸箕 | 32 | 640.0 | 古达\家用不锈钢常用款 | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾桶 | 8 | 48.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 扫把 | 20 | 240.0 | 无品牌\竹扫把 | 验收通过 | |
| 5 | **把 | 10 | 120.0 | 无品牌\**把 | 验收通过 | |
| 6 | 棕扫把 扫把 | 30 | 450.0 | 无品牌\棕扫把 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝盾消防 蓝盾4KG 灭火器 | 6 | 390.0 | 蓝盾消防\蓝盾4KG | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |