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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********175********2025001201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7737 记事贴(混)76*76mm(包) | 得力/deli7737, | 盒 | 13.00 | 3 | 39 |
| 2 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 得力/deliS01, | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
| 3 | 得力 0037 回形针曲别针(200枚/筒) | 得力/deli0037, | 筒 | 1.00 | 6 | 6 |
| 4 | 得力 9863 快干**(只) | 得力/deli9863, | 只 | 5.00 | 5.45 | 27.25 |
| 5 | 得力 6058 经典办公剪刀(混)(把) | 得力/deli6058, | 把 | 5.00 | 9.01 | 45.05 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙丽娟
联系电话: 151****5320
传真:
地址: **县**东路17号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: