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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9867
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 全A4-金额记账凭证(横版) | 2 | 460.0 | 西玛/simaa\KPJ106H | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 8811 西玛/simaa 经费支出报销单 8811 | 4 | 180.0 | 西玛/simaa\8811 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 8806 全A4原始单据粘贴单(横版) | 4 | 180.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 8809 全A4差旅费报销单(横版)8809 70克木浆原纸 297*210mm 50页/本 5本/包 12包/箱 | 8 | 360.0 | 西玛/simaa\8809 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 SJ121011 A4总分类账(明细账) | 1 | 220.0 | 西玛/simaa\SJ121011 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |