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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025001405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳博 T-ZQ70*3 色带/碳带 | 佳博T-ZQ70*3, | 条 | 4.00 | 25 | 100 |
| 2 | 得力 9385 三联收据 | 得力/deli9385, | 本 | 1.00 | 3.95 | 3.95 |
| 3 | 得力 30369 透明封箱胶带/ | 得力/deli30369, | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 4 | 惠通 兄弟/联想碳粉 墨粉/碳粉 | 惠通/HT兄弟/联想碳粉, | 支 | 11.00 | 50 | 550 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 段友睦
联系电话: 138****2184
传真:
地址: 黔****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: