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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N664********252602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | N次贴 31002 便利贴 | N次贴31002 | 件 | 12.00 | 3 | 36 |
| 2 | 得力 7091 固体胶胶水 8g | 得力/deli7091 | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
| 3 | 晨光 MG2130 中性笔 | 晨光/M GMG2130 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 4 | 拉杆夹 | 无品牌无型号 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 5 | 得培力 D-9005 别针/回形针/大头针 | 得培力/depliD-9005 | 盒 | 10.00 | 1 | 10 |
| 6 | 太阳之鹰A4复印纸73g 打印纸 办公用纸 打单包450张整箱8包 | 太阳之鹰/SUN HOWKA4 73g | 箱 | 3.00 | 150 | 450 |
| 7 | 得力/deli 6013 剪刀 | 得力/deli6013 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 8 | 得力/deli S01中性笔 12支/盒 | 得力/deliS01 | 盒 | 36.00 | 24 | 864 |
| 9 | 晨光 G-5 晨光/M G G-5 中性笔芯/替芯 20支/盒 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘轶
联系电话: 139****6388
传真:
地址: **市****花园E区17号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: