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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********252201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 苏泊尔 SW-17S36A 苏泊尔 SW-17S36A 苏泊尔 SW-17S36A 316不锈钢1.7升电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-17S36A | 个 | 1.00 | 170 | 170 |
| 2 | 妙洁 妙洁 MHG2 百洁布 | 妙洁/magic百洁布 | 片 | 2.00 | 198 | 396 |
| 3 | 利得 利得 4735 平口物业垃圾袋50只****酒店特大塑料袋 | 利得4735 | 件 | 4.00 | 58 | 232 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贾晶
联系电话: 186****5661
传真:
地址: **省**市**区通阳路931号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: