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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********252202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 茶花 0207 茶花 大容量塑料储水桶0207 | 茶花0207 | 只 | 1.00 | 25 | 25 |
| 2 | 得力 30407 得力 30407 双面胶带 | 得力/deli30407 | 卷 | 50.00 | 2.8 | 140 |
| 3 | 得力 30335 得力(deli)高品质透明封箱胶带打包胶带60mm*200y(183m/卷)1卷30335 | 得力/deli30335 | 筒 | 8.00 | 30 | 240 |
| 4 | 晨光 AS91498 晨光 ASS91498 晨光 ASS91498 剪刀 晨光儿童安全剪刀3-6岁小学生剪手****幼儿园美术课专用玩具剪子美工花边剪纸 | 晨光/M GAS91498 | 件 | 45.00 | 8.91 | 400.95 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贾晶
联系电话: 186****5661
传真:
地址: **省**市**区通阳路931号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: