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| 2025年度内部审计项目 |
| 审计服务 |
| 市辖区 |
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| 王女士 |
| 010****0887 |
| 按照《中华人民**国审计法》《中华人民**国审计法实施条例》《行政事业单位内部控制规范》等有关法律、法规及规定,对本单位内部控制制度的建立与执行情况进行专项监督检查和评价;选取2024年度部门预算2个项目进行审计,必要时进行延伸审计。 |
| 财政性资金 |
| 9.5 |
| 比选 |
| 自合同签订之日起至2025年11月30日 |
| 2025年05月21日 |
| 9.36 |
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| 3工作日 |