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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7779
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西部数据 WDBEPK0020BBK 移动硬盘 | 2 | 1078.0 | 西部数据/WD\WDBEPK0020BBK | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM929CRB 档案盒 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ADM929CRB | 验收通过 | |
| 3 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 3 | 191.4 | 啄木鸟/TUCANO\DVD+R | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 1 | 8.8 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9521 票夹/长尾夹 | 5 | 10.0 | 得力/deli\9521 | 验收通过 | |
| 6 | 兄弟 (brother)DR-2350 硒鼓 | 3 | 780.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2350 | 验收通过 | |
| 7 | 金士顿 DT100G3 U盘 | 3 | 165.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5684 档案盒 | 40 | 480.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |