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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2844
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 光达 3号 旗帜——3号国旗 | 5 | 250.0 | 光达\3号 | 验收通过 | |
| 2 | 玛丽 素描/素写本 | 45 | 760.5 | 玛丽\A4 绘画本 | 验收通过 | |
| 3 | 六品堂 书法用纸 | 100 | 790.0 | 六品堂\书法纸 | 验收通过 | |
| 4 | 马利 G-7318 水彩/水粉颜料 | 50 | 1100.0 | 马利/Marie's\G-7318 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7303S 胶水 | 45 | 202.5 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AJD95718 双面胶带 | 15 | 675.0 | 晨光/M G\AJD95718 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 折纸/手工纸 | 60 | 1680.0 | 得力/deli\83632 | 验收通过 | |
| 8 | 英雄 2026 钢笔 | 45 | 990.0 | 英雄/HERO\2026 | 验收通过 | |
| 9 | 三木 MC89 订书机 | 5 | 325.0 | 三木/Sunwood\MC89 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0468 订书钉/订书针 | 30 | 90.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 彩泥/橡皮泥套装 | 50 | 825.0 | 晨光/M G\AKE03988 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |