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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6252
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 128 | 1536.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 三角桌牌 | 10 | 160.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 WYS-985 垃圾袋 | 10 | 260.0 | 卫洋\WYS-985 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 考试专用垫板 | 900 | 4950.0 | 晨光/M G\A3 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K3705 中性笔 | 30 | 720.0 | 晨光/M G\K3705 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0465 订书机 | 3 | 105.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6055 剪刀 | 3 | 105.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 夹子/收纳夹子 | 30 | 540.0 | 得力/deli\9521 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 FJD74718 胶带/胶纸/胶条 | 24 | 312.0 | 晨光/M G\FJD74718 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 B2668 胶棒 | 11 | 275.0 | 齐心/Comix\B2668 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AWG97003 胶水 | 430 | 1505.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 12 | 中华牌 2B 铅笔 | 30 | 447.0 | 中华牌\2B | 验收通过 | |
| 13 | 安赛瑞 考场材料袋 | 370 | 1850.0 | 安赛瑞\2A01470 | 验收通过 | |
| 14 | 福牌 浆糊 糊精 | 24 | 168.0 | 福牌\浆糊 | 验收通过 | |
| 15 | 牛皮信封 | 34 | 170.0 | 无品牌\牛皮纸信封 | 验收通过 | |
| 16 | 超霸 9V 普通干电池 | 200 | 2000.0 | 超霸/GP\9V | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 AXP96410 考试专用橡皮 | 176 | 528.0 | 晨光/M G\AXP96410 | 验收通过 | |
| 18 | 可得优 3541 不锈钢小刀 | 30 | 690.0 | 可得优/KW-TRIO\3541 | 验收通过 | |
| 19 | 刷子 | 15 | 45.0 | 无品牌\羊毛刷 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 | 45 | 135.0 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 4 | 80.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |